一、部门主要职责
中共佳县县委老干部工作局主要职责是贯彻落实党和国家老干部工作方针、政策,研究拟订我县有关老干部工作的政策规定;全面落实老干部的政治待遇,组织老干部学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设;落实老干部生活待遇。
二、2017年部门工作完成情况
2017年我局严格按照县委和市委老干局工作要求,全面落实了老干部的政治待遇,组织老干部多次学习党的路线、方针和政策,做好思想政治工作,加强老干部党支部建设,在县老年大学组织开展了多次文艺活动,基本圆满完成了年初制定的各项工作任务。
三、部门决算单位的构成及人员情况说明
我单位现有一个下属事业单位,佳县干休所,没有独立账户,现有工作人员16名,独立决算单位只有老干局一个单位。
四、2017年部门决算收支说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度决算收入 927.33 万元,上年支出结转 0 万元,本年度决算支出 927.33 万元,本年度收入较上年增长6.15%,主要原因是正常工资调整增长了。 。
2、本年度决算收入 927.33 万元。其中:财政拨款收入 927.33 万元,其它收入 0 万元。
3、本年度决算支出 927.33 万元。其中:基本支出 681.75 万元,项目支出 245.57万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入 927.33万元,上年基本支出结转 0 万元,本年度财政拨款支出 927.33 万元,本年度财政拨款收入较上年增长 6.15% ,主要原因是正常工资调整增长了。
2、一般公共预算财政拨款支出927.33 万元。其中:基本支出 681.75 万元(人员经费 656.65 万元;公用经费 25.10 万元。);项目支出 245.57 万元。较上年减少4.77 %,主要原因是离休人员医药费逐年减少。 。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算 681.75 万元。其中:人员经费支出 656.65 万元(工资福利支出 125.79 万元;对个人和家庭的补助支出 530.86 万元。);公用经费支出 25.10 万元(商品和服务支出 25.10 万元;其他资本性支出 0 万元。)。较上年减少 18.71 %,主要原因是缩减公用经费开支。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本年度政府性基金财政拨款收入 0万元,本年度政府性基金财政拨款支出 0 万元。
5、国有资本经营财政拔款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拔款收支
五、机关运行经费执行情况
2017年本部门机关运行经费支出 25.10 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少 5.77 万元、18.71%,减少的主要原因是缩减公用经费开支。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费决算 0 万元,较上年下降 0 %。其中公务接待费 0 万元( 0 次、 0 人),比上年减少 0 万元,下降 0 %,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费 0 万元( 0 台),比上年下降 0 万元,下降 0 %,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。
七、政府采购执行情况
2017年政府采购支出总额共 0 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出 0 万元。
八、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年末,所属单位共有车辆 0 辆;单价50万元以上的通用设备 0台;单价100万元以上的通用设备 0 台。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备 0 台;购置单价100万元以上的通用设备 0 台。
九、2017年度部门预算绩效管理情况说明
今年以来,我局进一步加强财务管理和监督,不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位,各类专项资金做到专款专用。
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 245.57 万元。
十、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。