【字体:      】  打印
佳县物价部门2019年度预算情况
来源:原创     发布时间:2019-03-19 16:06    浏览次数:次    作者:佳县物价局

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家价格法律、法规和方针、政策以及省、市和县政府有关价格工作的决议、决策和管理措施。

2、组织、监督有关部门实施国务院、省、市政府及其价格部门制定的商品价格和收费标准,对国家和省、市级管理的有关商品价格和收费标准提出调整意见。

3、研究建立重要商品价格管理体制和市场价格调控机制;根据经济发展战略和经济体制改革的要求,提出价格总水平的调控目标和措施,并负责组织实施。

4、监测、预报市场价格动态,分析预测市场价格形势,定期通报价格指数变化情况,及时向县政府和上级价格主管部门报告市场价格的重要情况、问题,并提出处理意见。

5、负责全县价格监督检查工作,清理整顿乱收费;依法对县属有关部门、单位和乡(镇)人民政府执行价格法规、政策情况进行监督检查,处理价格违法行为;负责县级价格举报案件的查处。

6、按照价格管理权限,制定、调整工农业产品价格、房地产价格、物业管理等经营服务性收费、部分行政事业性收费标准;负责餐饮业、汽车维修业价格、收费等级评定工作;管理行政事业性收费;核发、审验《收费许可证》;组织召开价格听证会。

7、接受司法部门委托,对涉案物品进行价格评估认证;接受各方面委托、开展价格评估鉴定。

8、指导乡(镇)价格业务工作;指导企、事业单位和行业协会及重要商品交易市场的价格管理工作;协调有关部门之间及本县与其他县之间的价格关系;负责本县价格人员的培训。

9、负责成本调查、审核工作,开展价格工作调查研究和经验交流。

10、承办县政府交办的其他事项。  

(二)部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成:佳县物价局、佳县物价检查所、佳县价格认证中心

2019年部门人员构成:我单位有行政人员9人,事业人员14人,共计23人。

(三)2019年主要工作任务

在完成本单位职责的情况下,配合完成政府及上级部门安排部署的各项工作。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为233万元,全部为财政拨款收入。较上年减少13 %,主要原因是缩减财政支出。2019年本部门支出预算为233万元,较上年减少13%,主要原因是缩减财政支出。

(二)财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为233万元,较上年减少13% ,主要原因是缩减财政支出。财政拨款支出预算为233万元,较上年减少13% ,主要原因是缩减财政支出,包括:基本支出 223万元(其中:人员经费支出 200 万元,公用经费支出23万元),占支出总额95.7%;项目支出 10万元,占支出总额4.3%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 233万元,较上年减少35.82万元,下降13 %,原因缩减财政支出 。

1. 支出按经济分类明细说明:工资福利支出200万元,较上年减少35.42万元,下降15%,原因 人员增减变化 。商品和服务支出 33万元,较上年减少0.4万元,下降1.2%,原因进一步节约财政支出 。对个人和家庭的补助 0万元,较上年增加0 万元,增加0%,原因 无 。资本性支出0 万元,与上年相比,增加0万元,增长率为  0%。主要原因是 无 。

2. 支出按功能科目分类明细说明:物价管理与上年相比,减少35.82万元,下降率为13%。主要原因是人员变化及财政支出缩减节约。

3. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出23万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年减少13.4 万元 ,减少40 %,原因是 机关经费运行进一步节约。     

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算0万元,较上年减少0%,原因严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减, 无公务用车。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置支出预算为 0万元(公务用车购置 0台)、公务用车运行费支出预算为 0万元(保有量0台);较上年下降 0 %,下降原因:公车改革无保留车辆。公务接待费支出 0万元,较上年下降0 %,下降原因:严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2019年度会议费、培训费支出 0万元,较上年支出增加0 %,原因 无。   

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款233万元,政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2019年预算表.xls